• 问题:

    [单选题]以下不属于国家审计目标的是( )。

  • 问题:

    [单选题]以下审计程序最能证实固定资产的存在认定的是( )。

  • 问题:

    [单选题]以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。

  • 问题:

    [单选题]资本投入的审计目标中,证实投入资本的真实性是指( )。

  • 问题:

    [多选题]按照审计法的规定,下列各项中,属于审计机关职责的有:

  • 问题:

    [单选题]下列各项中,不属于内部审计机构职责的是( )。

  • 问题:

    [单选题]下列各项中,不属于薪酬业务内部控制测评的是(  )。

  • 问题:

    [单选题]下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()。

  • 问题:

    [单选题]下列关于审计质量控制的依据的说法中,不正确的是( )。

  • 问题:

    [单选题]我国目前的审计机关由( )领导。

  • 问题:

    [单选题]下列各项中,不属于绩效审计准备阶段工作内容的是( )。

  • 问题:

    [单选题]审计人员发现的下列情况中,不能表明存在高舞弊风险的是( )。

  • 问题:

    [单选题]审计人员通过编制或索取应收账款账龄分析表来分析应收账款账龄,以便了解( )。

  • 问题:

    [单选题]审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是( )。。

  • 问题:

    [单选题]审计人员在审计应付账款时发现某企业的会计将应付给甲公司的包装物押金100万元计入到了应付账款明细科目,审计人员应认定其违背了应付账款的( )认定。

  • 问题:

    [单选题]审计是基于( )产生的。

  • 问题:

    [单选题]审计证据中的主要部分是( )。

  • 问题:

    [单选题]审计职能是审计行为本身固有的、体现审计本质属性的内在功能。它是不以人们意志为转移的客观存在。审计的基本职能是:

  • 问题:

    [单选题]企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定应对策略是( )。

  • 问题:

    [单选题]确定控制测试的抽查范围时,可选择的方法是( )。