单选题 1分

下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是:

  • A.完全不信赖内部控制
  • B.不能将控制风险确定为零
  • C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
  • D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查